注册会计师考试《审计》内部控制
多选题
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的有( )。
A、现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
B、在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
C、超过规定限额以上的现金支出一律使用支票
D、期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
【正确答案】BD
【答案解析】选项B,出纳人员不得登记费用明细账;选项D,无论余额是否相符,均需要编制银行存款余额调节表,以防出现余额正确,但是发生额不符的情况。
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